Nota de Empenho Nº 00613/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000562902/09/2024R$ 47.124,92
  Total:R$ 47.124,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202461306/09/20240000001R$ 47.124,92
   Total:R$ 47.124,92
Código de verificação: 919049