Nota de Empenho Nº 00627/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000572304/09/2024R$ 224.841,18
  Total:R$ 224.841,18
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202462704/09/20240005724R$ 20.685,38
202462705/09/20240000001R$ 204.155,80
   Total:R$ 224.841,18
Código de verificação: 708240